某局机关制度汇编(财务后勤篇)
目 录
1、*市某某局财务管理制度
2、*市某某局机关办公用品采购、领取制度
3、*市某某局固定资产管理制度
4、*市某某局公务接待制度
5、*市某某局公务车辆管理制度
6、*市某某局机关公务用车派遣办法
8、*市某某局机关文印工作制度
9、*市某某局办公用房管理制度
局机关财务管理制度
为了加强单位的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合单位实际,统一报销程序及规定,特制定本制度。
一、管理原则
严格执行中华人民共和国《会计法》及有关预算管理条例、规定,贯彻“收支两条线”原则,会计和出纳工作分开,各负其责。按照《中共**市委办公室**市人民政府办公室印发〈**市规范党政机关主要领导干部权力行使暂行办法〉的通知》的有关规定,党政主要
领导干部不再直接分管财务工作,由分管财务副局长分管,实行分级负责制。
二、管理要求
局办公室财务人员正确制作记账凭证,做到帐证、帐帐、帐物三相符,凭证单据不得涂改。每月按时向财政局上报用款计划,及时报送各项财务报表,数字准确,内容完整。
三、报销程序
局机关经办人员报销票据必须是合法有效的原始发票,注明开票日期、单位名称、商品名称或服务类别、数量、单价及金额,加盖发票专用章;支出数额较大、且发票中无法表明所购全部商品的,必须附物资明细清单。按照经办人出具正规票据并签字→经办科室负责人审核签字→经办科室主管领导审核签字→办公室主任审核签字→分管财务副局长审批签字的程序进行财务报销。
四、各项支出规定
1、办公费支出:办公所需的办公用品购置、电脑设备购置及维修、印刷等,由需求科室报局办公室汇总,建立专门的办公用品购置审批台账,预算费用*万元以下的,经分管财务副局长审批后,办理政府采购手续,由办公室统一购置。预算费用*万元以上的须报局长批准,数额较大的报经局党组研究审定。
2、各类专项资金、考务工作及其他公务活动支出:各科室承办的各类专项工作费用及其他公务活动所需费用,事前拟出用款预算方案(附文件依据),报经科室主管领导审核签字→办公室主任审核签字→分管财务副局长审批签字程序进行实施。预算费用金额超*万元的须报局长批准,数额较大的预算费用报局党组研究审定。
3、差旅费支出:按照《**市市直机关差旅费管理办法》*、《**市民政局公务卡报销结算暂行办法》规定,因工作需要参加上级安排的培训、会议、调研等公务活动
某局机关制度汇编(财务后勤篇) (1).docx