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审计整改报告和跟踪检查实施办法(附:流程图).docx

DOCX   7页   下载0   2024-11-25   浏览1   收藏0   点赞0   评分-   2820字   10积分
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审计整改报告和跟踪检查实施办法(附:流程图) 第一章总则 第一条 为落实审计整改工作责任,提高审计整改的规范性和严肃性,根据《XX审计整改工作规定(试行)》,制定本办法。 第二条 本办法所称审计整改报告,是指在接受审计后,被审计单位(部门)、整改涉及的业务主管部门、审计处和XX办公室根据各自职责,按规定应当履行的对审计整改结果情况进行报告的行为。 第三条 本办法所称的审计整改跟踪检查,是指在接受审计后,XX相关部门按规定对被审计单位(部门)审计整改结果情况所持续开展的检查行为。 第四条 本办法所称的审计整改督办,是指XX办公室根据XX主要领导和分管领导的批示,按照XX已发布的《XX督查督办工作实施办法》,对相关责任单位(部门)限期落实有关应整改事项的督办行为。 第五条 本办法所称的审计整改情况,主要包括以下几种情形: (一)审计处理决定的执行情况; (二)被审计单位(部门)落实审计整改通知书和审计报告相关意见和建议的情况; (三)相关业务主管部门根据审计结果,从源头上纠正问题或完善管理的有关工作计划措施; (四)相关部门承办审计移送事项的处理情况; (五)被审计单位(部门)和有关业务主管部门落实XX领导对审计结果文本批示的情况。 第二章审计整改工作涉及对象和工作流程 第六条 审计整改工作流程涉及的单位(部门)和人员分别有:审计处、被审计单位(部门)、有关业务主管部门、XX办公室和主要X领导、协管审计X领导以及相关分管X领导。 第七条 审计整改工作具体流程,详见附件“审计整改工作流程图”。 第三章审计整改情况报告的具体实施 第八条 审计整改情况报告的责任主体为:被审计单位(部门);整改涉及的业务主管部门;审计处;XX办公室。 第九条 被审计单位(部门)的主要负责人是审计整改的第一责任人,应当将落实审计意见和建议纳入领导班子议事决策范围,切实抓好并落实本单位(部门)的审计整改工作,并按要求报送审计整改结果书面报告。 (一)在收到审计报告和审计整改通知书的30个工作日内,向##paidbegin##审计处报送审计整改工作方案并呈送分管(联系)X领导。审计整改工作方案应包括但不限于下列内容: 1.拟对审计要求自行纠正事项的落实措施; 2.拟对审计报告指出问题和提出建议的整改措施; 3.对审计决定书(若有)和审计整改通知书指出问题和提出意见的整改计划; 4.拟对形成问题的责任追究措施; 5.整改工作拟完成的时间节点; 6.其他需要说明的
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