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局履行经济责任审计整改情况的报告.docx

DOCX   3页   下载0   2024-11-25   浏览1   收藏0   点赞0   评分-   1517字   10积分
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局履行经济责任审计整改情况的报告 根据《*领导干部经济责任审计实施细则(试行)》的规定,20*年*月*日至*日,*审计组对*局三名同志20*年-20*年履行经济责任情况进行了审计。局党委高度重视此次审计工作,召开专题部署会议,坚决做到扎实推进、积极配合。*审计组对我局工作予以充分肯定,并于20*年*月*日下发审计意见,指出*个方面*项问题,并提出整改要求和意见建议。收到审计意见后,局党委立即召开专题会议,深入剖析问题原因,明确相关责任,制定整改措施,做到整改责任全承担、整改要求全落实、反馈问题全整改。现将整改情况报告如下: 一、工作开展情况 (一)高点站位、高位谋划,确保制度严格落实。局党委高度重视审计整改工作,成立以*任组长,其他党委成员任副组长,相关科室主要负责人为成员的审计整改工作领导小组,全面负责审计整改的组织领导工作。组建审计整改工作办公室,全力抓好审计整改的综合协调、任务推进、跟踪督办、材料汇总、上报信息等工作,确保审计整改各项制度和措施落实落细、见地见效。 (二)强化担当、细##paidbegin##化责任,确保任务有序推进。局第一时间召开会议,专题研究制定《关于*等*名同志经济责任审计整改工作方案》,进一步明确整改步骤、内容和时限,明晰整改责任和任务分工,细化整改措施和工作进度,确保有序推进、高效完成审计整改工作。 (三)夯实措施、有力推动,确保整改取得实效。突出发挥审计 “ 治已病、防未病 ” 工作效能,深入分析原因,找准问题症结,强化整改责任,制定整改措施,进行 “ 销号 ” 管理,对问题整改情况和审计建议采纳情况进行过筛子式排查,确保审计问题从根本上得到解决。 二、存在问题及整改情况 (一)审计问题整改进度情况。严格按照审计组下发的审计意见,紧紧围绕审计提出的 “ 预算执行率偏低、财务管理不规范、往来款项清理不及时、固定资产管理不规范、内控制度建设不完善、其他需要重点关注 ” 等6大方面问题,逐一厘清问题责任、逐条对照加强整改。其中 “ 预算执行率偏低 ” 等*项问题已全部完成整改, “ 往来款项清理不及时 ” *项问题正在按照进度逐步推进整改。 (二)审计问题整改问责情况。此次审计问题整改过程中,局党委始终坚定扛起审计整改主体责任,严格落实*提出整改要求和意见建议,深入剖析原因,严格落实问责制度。一是针对 “ 预算执行率偏低,结余资金量较大 ” 、 “ 往来款项清理不及时 ” 、 “ 档案资料不齐全 ” 等7项问题,责令*名相关问题 责任人作
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